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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4171 Data de lançamento: 02/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 24/07/15, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, E A IMPLANTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CFE.REQUISIÇÃO Nº41/15. 1.044,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 24/07/15, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, E A IMPLANTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CFE.REQUISIÇÃO Nº41/15. 1.044,00
02/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.044,00
TOTAL 1.044,00 1.044,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.044,00