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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4225 Data de lançamento: 03/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE MEMORANDO Nº30/2015-SMOPT, E ORDEM DE COMPRA Nº1969/2015. 9.633,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE MEMORANDO Nº30/2015-SMOPT, E ORDEM DE COMPRA Nº1969/2015. 9.633,68
14/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 9.633,68
TOTAL 9.633,68 9.633,68 0,00
SALDO A PAGAR 9.633,68