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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4279 Data de lançamento: 06/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DE POLIPROPILENO, PARA USO EM ATIVIDADES JUNTO A COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2008/2015. 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DE POLIPROPILENO, PARA USO EM ATIVIDADES JUNTO A COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2008/2015. 130,00
10/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 130,00
16/07/2015 Pagamento de Empenho 4279/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003797 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00