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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4305 Data de lançamento: 07/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO À JOVENS DO MUNICIPIO, RFE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, E DEZEMBRO/2015, CFE LEI Nº 1630/10, CONVENIO Nº 006/10, E ORDEM DE COMPRA Nº 2027/2015. 9.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO À JOVENS DO MUNICIPIO, RFE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, E DEZEMBRO/2015, CFE LEI Nº 1630/10, CONVENIO Nº 006/10, E ORDEM DE COMPRA Nº 2027/2015. 9.600,00
14/09/2015 liquidado nesta data 2.164,05
17/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4305/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001569 2.164,05
20/10/2015 Liquidado nesta data 722,01
22/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4305/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001594 722,01
09/11/2015 liquidado nesta data 723,97
12/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4305/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001616 723,97
07/12/2015 liquidado nesta data 723,97
10/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4305/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001638 723,97
29/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -5.266,00
TOTAL 4.334,00 4.334,00 4.334,00
SALDO A PAGAR 0,00