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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4333 Data de lançamento: 09/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TRANFERENCIA E EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS NOVO ADQUIRIDO VIA PAR, PLACAS IWQ-5315, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2052/2015. 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TRANFERENCIA E EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS NOVO ADQUIRIDO VIA PAR, PLACAS IWQ-5315, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2052/2015. 70,00
09/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 70,00
16/07/2015 Pagamento de Empenho 4333/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002666 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00