O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4349 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015, CONTRATO Nº81/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2061/2015. 5.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015, CONTRATO Nº81/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2061/2015. 5.640,00
17/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 470,00
23/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4349/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002671 470,00
02/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 517,00
10/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4349/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002715 517,00
09/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 564,00
15/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2015 - REF. OUTUBRO/2015 NILSE JULKOSKI ME - 33502 564,00
05/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 564,00
12/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4349/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002791 564,00
09/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 940,00
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4349/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002825 940,00
15/02/2016 ESTORNO PARCIAL, DESPESA NAO REALIZADA EM SUA TOTALIDADE -2.585,00
TOTAL 3.055,00 3.055,00 3.055,00
SALDO A PAGAR 0,00