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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4353 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDO PARA DIVULGAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2067/2015. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDO PARA DIVULGAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2067/2015. 190,00
10/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 190,00
30/07/2015 Pagamento de Empenho 4353/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003831 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00