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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4363 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2015, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ONDE O MUNICIPIO MANTEM ALUGADA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 343,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2015, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ONDE O MUNICIPIO MANTEM ALUGADA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 343,60
10/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 343,60
16/07/2015 Pagamento de Empenho 4363/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003795 343,60
TOTAL 343,60 343,60 343,60
SALDO A PAGAR 0,00