| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANE DA SILVA |
| Número do empenho: | 4430 | Data de lançamento: | 10/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA A SER PRESTADO AO IDOSO ALBERTO FANINI, DURANTE DEZ DIAS, A CONTAR DE 13/07/2015, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR COM PROBLEMAS DE SAUDE, ESTANDO INTERNADO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2074/2015. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA A SER PRESTADO AO IDOSO ALBERTO FANINI, DURANTE DEZ DIAS, A CONTAR DE 13/07/2015, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR COM PROBLEMAS DE SAUDE, ESTANDO INTERNADO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2074/2015. | 1.000,00 | ||
| 10/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.000,00 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4430/2015 ROSANE DA SILVA - 66265 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||