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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDREIA REGINA ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4450 Data de lançamento: 14/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2015. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2015. 260,00
14/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 260,00
16/07/2015 Pagamento de Empenho 4450/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003810 260,00
27/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -29,67
27/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -29,67
27/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -29,67
TOTAL 230,33 230,33 230,33
SALDO A PAGAR 0,00