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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TECLA JACINTA LAZZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4454 Data de lançamento: 14/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO.
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2015. 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2015. 250,00
14/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 250,00
16/07/2015 Pagamento de Empenho 4454/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850033 250,00
27/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -16,10
27/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -16,10
27/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -16,10
TOTAL 233,90 233,90 233,90
SALDO A PAGAR 0,00