| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FABIANA MARIA FACCIN |
| Número do empenho: | 4476 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 14/07/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA. | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 14/07/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA. | 15,80 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 15,80 | ||
| TOTAL | 15,80 | 15,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,80 | |||