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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4521 Data de lançamento: 17/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE IGOR IENDEL DA SILVA GONÇALVES, DE SUA CASA ATÉ APAE, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº2131/2015. 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE IGOR IENDEL DA SILVA GONÇALVES, DE SUA CASA ATÉ APAE, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº2131/2015. 36,00
17/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 36,00
27/07/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -0,01
27/07/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -0,01
30/07/2015 Pagamento de Empenho 4521/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002704 35,99
TOTAL 35,99 35,99 35,99
SALDO A PAGAR 0,00