| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELIBERALI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 459 | Data de lançamento: | 28/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 20/2014, MES DE JANEIRO/2015. | 190,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 20/2014, MES DE JANEIRO/2015. | 190,70 | ||
| 28/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 190,70 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho 459/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003472 | 190,70 | ||
| TOTAL | 190,70 | 190,70 | 190,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||