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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 460 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL NA MODALIDADE PAIF, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 163/2015. 65,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL NA MODALIDADE PAIF, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 163/2015. 65,04
24/02/2015 liquidado nesta data 65,04
26/02/2015 Pagamento de Empenho 460/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850089 65,04
TOTAL 65,04 65,04 65,04
SALDO A PAGAR 0,00