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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4638 Data de lançamento: 20/07/2015
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.028/2015, DE 12/06/2015, REF. MÊS JULHO/2015. 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.028/2015, DE 12/06/2015, REF. MÊS JULHO/2015. 864,00
20/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 864,00
27/07/2015 Pagamento de Empenho 4638/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851710 864,00
20/08/2015 Despesa realizada a menor -72,00
20/08/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. CFE. RELATÓRIO RECEBIDO DO SETOR DE PESSOAL. -72,00
20/08/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. CFE. RELATÓRIO RECEBIDO DO SETOR DE PESSOAL. -72,00
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00