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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4642 Data de lançamento: 20/07/2015
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.028/2015, DE 12/06/2015, REF. MÊS JULHO/2015. 4.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.028/2015, DE 12/06/2015, REF. MÊS JULHO/2015. 4.032,00
20/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 4.032,00
27/07/2015 Pagamento de Empenho 4642/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851710 4.032,00
20/08/2015 Despesa realizada a menor -144,00
20/08/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. CFE. RELATÓRIO RECEBIDO DO SETOR DE PESSOAL. -144,00
20/08/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. CFE. RELATÓRIO RECEBIDO DO SETOR DE PESSOAL. -144,00
TOTAL 3.888,00 3.888,00 3.888,00
SALDO A PAGAR 0,00