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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 465 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL NA MODALIDADE PAIF, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 165/2015. 364,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL NA MODALIDADE PAIF, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 165/2015. 364,35
31/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 339,85
09/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850093 339,85
21/05/2015 ANULAÇÃO PARCIAL. CFE. SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº04/2015, DO DPTO DE CURSOS E TREINAMENTO -24,50
TOTAL 339,85 339,85 339,85
SALDO A PAGAR 0,00