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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO LUIZ BOECK & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4651 Data de lançamento: 20/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA AOS USUÁRIOS DO SUAS, PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 23/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2173/2015. 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA AOS USUÁRIOS DO SUAS, PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 23/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2173/2015. 550,00
20/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 550,00
27/07/2015 ANUALÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -50,00
27/07/2015 ANUALÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -50,00
28/07/2015 Pagamento de Empenho 4651/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003823 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00