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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4663 Data de lançamento: 20/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE ALMOCO E LANCHE A SER SERVIDO AO PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NO DIA 20/07/2015, JUNTO A EMPRESA MARCOS NINGUEM PERMACULTURA S/S LTDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2177/2015. 574,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE ALMOCO E LANCHE A SER SERVIDO AO PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NO DIA 20/07/2015, JUNTO A EMPRESA MARCOS NINGUEM PERMACULTURA S/S LTDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2177/2015. 574,55
07/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 399,20
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002827 399,20
16/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 175,35
22/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002848 175,35
TOTAL 574,55 574,55 574,55
SALDO A PAGAR 0,00