| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 4664 | Data de lançamento: | 20/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PALITOS DE DENTE, E GUARDANAPOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NO DIA 20/07/2015, JUNTO A EMPRESA MARCOS NINGUEM PERMACULTURA S/S LTDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2177/2015. | 10,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PALITOS DE DENTE, E GUARDANAPOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NO DIA 20/07/2015, JUNTO A EMPRESA MARCOS NINGUEM PERMACULTURA S/S LTDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2177/2015. | 10,42 | ||
| 16/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 10,42 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 4664/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002848 | 10,42 | ||
| TOTAL | 10,42 | 10,42 | 10,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||