| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 4675 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA MICROFONE, A SER UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2185/2015. | 19,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA MICROFONE, A SER UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2185/2015. | 19,98 | ||
| 30/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 19,98 | ||
| TOTAL | 19,98 | 19,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19,98 | |||