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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4731 Data de lançamento: 24/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, GRAXA E FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2211/2015. 3.780,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, GRAXA E FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2211/2015. 3.780,80
29/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 3.780,80
06/08/2015 Pagamento de Empenho 4731/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713 3.780,80
TOTAL 3.780,80 3.780,80 3.780,80
SALDO A PAGAR 0,00