| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
| Número do empenho: | 4731 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, GRAXA E FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2211/2015. | 3.780,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, GRAXA E FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2211/2015. | 3.780,80 | ||
| 29/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 3.780,80 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho 4731/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713 | 3.780,80 | ||
| TOTAL | 3.780,80 | 3.780,80 | 3.780,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||