Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 27/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. JULHO/2015, DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR. | 0,00 | 1.915,36 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. JULHO/2015, DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR. | 1.915,36 | ||
27/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.915,36 | ||
06/08/2015 | Pagamento de Empenho 4794/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713 | 1.915,36 | ||
TOTAL | 1.915,36 | 1.915,36 | 1.915,36 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |