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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO SOCORRO E GUINCHO ROANI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4802 Data de lançamento: 27/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO E SERVIÇO DE CARREGAR E DESCARREGAR MICROONIBUS PLACAS ISX-1679, ATE PASSO FUNDO PARA REVISÃO JUNTO A AGENCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2228/2015. 1.501,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO E SERVIÇO DE CARREGAR E DESCARREGAR MICROONIBUS PLACAS ISX-1679, ATE PASSO FUNDO PARA REVISÃO JUNTO A AGENCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2228/2015. 1.501,20
27/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.501,20
06/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2015 AUTO SOCORRO E GUINCHO ROANI LTDA - ME - 72823 1.501,20
TOTAL 1.501,20 1.501,20 1.501,20
SALDO A PAGAR 0,00