Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
Número do empenho: | 481 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
EMPENHO PARA CESSAO DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST.TEC., ATUALIZ.VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE JANEIRO/15, DOS SOFTWARES PORTAL DO SERVIDOR, TRANSPARENCIA, CONTROLE DE VALES, FOLHA DE PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, ELABORAÇAO PPA/LDO/LOA | 0,00 | 2.083,85 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
29/01/2015 | EMPENHO PARA CESSAO DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST.TEC., ATUALIZ.VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE JANEIRO/15, DOS SOFTWARES PORTAL DO SERVIDOR, TRANSPARENCIA, CONTROLE DE VALES, FOLHA DE PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, ELABORAÇAO PPA/LDO/LOA | 2.083,85 | ||
29/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.083,85 | ||
12/02/2015 | Pagamento de Empenho 481/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003483 | 2.083,85 | ||
TOTAL | 2.083,85 | 2.083,85 | 2.083,85 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |