| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IANSSEN E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 4929 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº4623/2015, CFE. MEMORANDO Nº7/2015- DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº4623/2015, CFE. MEMORANDO Nº7/2015- DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 55,00 | ||
| 31/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 55,00 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho 4929/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003850 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||