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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE CEZAR ZANKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4948 Data de lançamento: 31/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº12/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2310/2015. 1.740,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº12/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2310/2015. 1.740,26
31/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.740,26
13/08/2015 Pagamento de Empenho 4948/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717 1.740,26
13/08/2015 Pagamento de Empenho 4948/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003862 1.740,26
13/08/2015 ESTORNO TOTAL ERRO NA EMISSÃO DO CHEQUE -1.740,26
TOTAL 1.740,26 1.740,26 1.740,26
SALDO A PAGAR 0,00