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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4995 Data de lançamento: 31/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2331/2015. 1.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2331/2015. 1.920,00
03/08/2015 liquidado nesta data 399,52
06/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4995/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003846 399,52
31/08/2015 Liquidado nesta data 389,60
03/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4995/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003912 389,60
06/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. -.- -.- 410,64
08/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4995/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003981 410,64
09/11/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 461,12
12/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4995/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004096 461,12
07/12/2015 liquidado nesta data 259,12
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.660,88
SALDO A PAGAR 259,12