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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5014 Data de lançamento: 31/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2015. 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2015. 6.400,00
03/08/2015 liquidado nesta data 1.124,96
06/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2015 - REF. AGOSTO/2015 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 1.124,96
31/08/2015 Liquidado nesta data 2.204,80
03/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5014/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002714 2.204,80
06/10/2015 liquidado nesta data 2.122,40
08/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5014/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002755 2.122,40
09/11/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 947,84
TOTAL 6.400,00 6.400,00 5.452,16
SALDO A PAGAR 947,84