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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5041 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 PLACAS ISX-0403, COM MAIS DE 53MIL/KM RODADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2357/2015. 1.172,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 PLACAS ISX-0403, COM MAIS DE 53MIL/KM RODADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2357/2015. 1.172,69
20/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.172,69
TOTAL 1.172,69 1.172,69 0,00
SALDO A PAGAR 1.172,69