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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDERLEI CEZAR VANZELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5050 Data de lançamento: 04/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA)
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PERIGOS E PONTOS CRITICOS NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 48/2015. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/08/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PERIGOS E PONTOS CRITICOS NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 48/2015. 400,00
04/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 400,00
06/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5050/2015 ANDERLEI CEZAR VANZELLA - 34835 400,00
11/08/2015 ESTORNO TOTAL DA DESPESA MOTIVO CANCELAMENTO DO CURSO -400,00
11/08/2015 ESTORNO TOTAL DA DESPESA MOTIVO CANCELAMENTO DO CURSO -400,00
11/08/2015 ESTORNO TOTAL DA DESPESA MOTIVO CANCELAMENTO DO CURSO -400,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00