| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5172 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4954/2015. EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2316/2015. | 14.484,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4954/2015. EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2316/2015. | 14.484,18 | ||
| 07/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 14.484,18 | ||
| TOTAL | 14.484,18 | 14.484,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.484,18 | |||