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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5172 Data de lançamento: 07/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4954/2015. EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2316/2015. 14.484,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2015 RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4954/2015. EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2316/2015. 14.484,18
07/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 14.484,18
TOTAL 14.484,18 14.484,18 0,00
SALDO A PAGAR 14.484,18