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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5229 Data de lançamento: 10/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 99/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2442/2015. 1.599,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 99/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2442/2015. 1.599,37
20/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 71,58
27/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5229/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850058 71,58
28/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 227,29
01/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5229/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850072 227,29
26/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 202,79
03/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5229/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850089 202,79
23/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL, POR DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. -1.097,71
TOTAL 501,66 501,66 501,66
SALDO A PAGAR 0,00