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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5259 Data de lançamento: 11/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2464/2015. 1.621,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2464/2015. 1.621,95
31/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 846,80
10/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850062 846,80
08/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 775,15
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850095 775,15
TOTAL 1.621,95 1.621,95 1.621,95
SALDO A PAGAR 0,00