| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 5259 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2464/2015. | 1.621,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2464/2015. | 1.621,95 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 846,80 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850062 | 846,80 | ||
| 08/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 775,15 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850095 | 775,15 | ||
| TOTAL | 1.621,95 | 1.621,95 | 1.621,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||