| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 5296 | Data de lançamento: | 13/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2497/2015. | 3.136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2497/2015. | 3.136,00 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 3.136,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 5296/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002731 | 3.136,00 | ||
| TOTAL | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||