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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5306 Data de lançamento: 13/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2507/2015. 1.205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2507/2015. 1.205,00
18/09/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.205,00
24/09/2015 Pagamento de Empenho 5306/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000017 1.205,00
TOTAL 1.205,00 1.205,00 1.205,00
SALDO A PAGAR 0,00