| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEMTRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 5308 | Data de lançamento: | 13/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.05.00.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAME MEDICO ADMISSIONAL PARA SERVIDORES CONVOCADOS DO CONCURSO PUBLICO Nº01/2015, ATRAVES DA PORTARIA Nº 76/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2510/2015. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAME MEDICO ADMISSIONAL PARA SERVIDORES CONVOCADOS DO CONCURSO PUBLICO Nº01/2015, ATRAVES DA PORTARIA Nº 76/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2510/2015. | 55,00 | ||
| 13/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 55,00 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. | -55,00 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. | -55,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||