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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JACSON RODRIGUES FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5369 Data de lançamento: 14/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TECNICO DESAFIOS DA MODERNIZAÇÃO DA VITICULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 51/2015. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TECNICO DESAFIOS DA MODERNIZAÇÃO DA VITICULTURA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 51/2015. 150,00
14/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 150,00
20/08/2015 Pagamento de Empenho 5369/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001545 150,00
27/08/2015 despesa realizada a menor -66,00
27/08/2015 despesa realizada a menor -66,00
27/08/2015 despesa realizada a menor -66,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00