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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARAVIMÁQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 5392 Data de lançamento: 17/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA-180, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2015, CONTRATO Nº 136/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2547/2015. 24.896,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA-180, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2015, CONTRATO Nº 136/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2547/2015. 24.896,18
31/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 24.896,18
03/09/2015 Pagamento de Empenho 5392/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003907 24.896,18
TOTAL 24.896,18 24.896,18 24.896,18
SALDO A PAGAR 0,00