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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TONIN & TONIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5455 Data de lançamento: 18/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DUPLOS 12", 10", 14", E 22", COM BRASÃO DO MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2601/2015. 1.016,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DUPLOS 12", 10", 14", E 22", COM BRASÃO DO MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2601/2015. 1.016,00
18/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.016,00
22/12/2015 Pagamento de Empenho 5455/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002842 1.016,00
TOTAL 1.016,00 1.016,00 1.016,00
SALDO A PAGAR 0,00