| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSECLER LIPRERI |
| Número do empenho: | 5459 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 11,7M³, PARA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2015. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 11,7M³, PARA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2015. | 950,00 | ||
| 22/09/2015 | Liquidado nesta data | 950,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 5459/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003949 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||