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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DOUGLAS ANDRÉ PERIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5461 Data de lançamento: 19/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 19/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CREHNOR. 28,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 19/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CREHNOR. 28,50
19/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 28,50
27/08/2015 Pagamento de Empenho 5461/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003899 28,50
TOTAL 28,50 28,50 28,50
SALDO A PAGAR 0,00