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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: G.R. CONTABILIDADE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5471 Data de lançamento: 19/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTABIL PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2611/2015. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTABIL PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2611/2015. 150,00
19/08/2015 LIQUIDADO NOS TARMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 150,00
27/08/2015 Pagamento de Empenho 5471/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003898 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00