| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: G.R. CONTABILIDADE LTDA ME |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTABIL PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2611/2015. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTABIL PARA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2611/2015. | 150,00 | ||
| 19/08/2015 | LIQUIDADO NOS TARMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 150,00 | ||
| 27/08/2015 | Pagamento de Empenho 5471/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003898 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||