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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5639 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AGOSTO/15, SOFTWARES CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇOES, PRESTAÇAO DE CONTAS 0,00 3.844,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AGOSTO/15, SOFTWARES CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇOES, PRESTAÇAO DE CONTAS 3.844,05
20/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.844,05
03/09/2015 Pagamento de Empenho 5639/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003907 3.844,05
TOTAL 3.844,05 3.844,05 3.844,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.