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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5662 Data de lançamento: 21/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2009 E SEUS ADITIVOS, DECRETO Nº 1477/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2648/2015, RFE MÊS DE AGOSTO/2015. 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2009 E SEUS ADITIVOS, DECRETO Nº 1477/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2648/2015, RFE MÊS DE AGOSTO/2015. 2.500,00
21/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.500,00
03/09/2015 Pagamento de Empenho 5662/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002792 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00