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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5706 Data de lançamento: 25/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 25/08/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA MARINES ZARICHTA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PRO-CONSELHO/UFSM - 3ª EDICÃO. 32,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 25/08/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA MARINES ZARICHTA PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PRO-CONSELHO/UFSM - 3ª EDICÃO. 32,50
25/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 32,50
03/09/2015 Pagamento de Empenho 5706/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002708 32,50
TOTAL 32,50 32,50 32,50
SALDO A PAGAR 0,00