| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GJG COMERCIO E PREVENÇAO DE INCENDIOS LTDA |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2692/2015. | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2692/2015. | 472,00 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. | -472,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||