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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5737 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS TACOGRAFOS DIÁRIOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS ONIBUS ESCOLARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2703/2015. 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS TACOGRAFOS DIÁRIOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS ONIBUS ESCOLARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2703/2015. 90,00
31/08/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 90,00
03/09/2015 Pagamento de Empenho 5737/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002710 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00