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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 578 Data de lançamento: 05/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (CIMENTO CP II-32, TELHA FIBROCIMENTO 4MM, AREIA FINA, PREGO 17X27) PARA MELHORIAS DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CTG "PÁTRIA E QUERÊNCIA", CFE. LEI MUNICIPAL 1.959/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº211/2015. 2.517,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2015 EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (CIMENTO CP II-32, TELHA FIBROCIMENTO 4MM, AREIA FINA, PREGO 17X27) PARA MELHORIAS DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CTG "PÁTRIA E QUERÊNCIA", CFE. LEI MUNICIPAL 1.959/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº211/2015. 2.517,50
18/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 2.517,50
26/02/2015 Pagamento de Empenho 578/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003522 2.517,50
TOTAL 2.517,50 2.517,50 2.517,50
SALDO A PAGAR 0,00